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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 1.505.031
Nro. Solicitud de Transferencia
82650
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.410.261

Retención DNCP
₲ 5.065
Retención IVA
₲ 63.862
Retención Renta
₲ 25.843
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155100
Monto Contrato
₲ 347.080.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.263.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.263.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)