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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032625
Monto de la Factura
₲ 55.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122435
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.843.881

Retención DNCP
₲ 204.805
Retención IVA
₲ 791.771
Retención Renta
₲ 1.583.543
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164826
Monto Contrato
₲ 5.062.137.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.252.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.047.252.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)