Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002909
Monto de la Factura
₲ 223.267.800
Nro. Solicitud de Transferencia
51083
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.874.152

Retención DNCP
₲ 825.028
Retención IVA
₲ 3.189.540
Retención Renta
₲ 6.379.080
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165337
Monto Contrato
₲ 6.282.385.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.988.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.294.988.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)