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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004609
Monto de la Factura
₲ 441.704.200
Nro. Solicitud de Transferencia
64054
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.744.284

Retención DNCP
₲ 1.632.202
Retención IVA
₲ 6.310.060
Retención Renta
₲ 12.620.120
Multa
₲ 397.534

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165337
Monto Contrato
₲ 6.282.385.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.988.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.294.988.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)