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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004361
Monto de la Factura
₲ 179.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19367
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.072.179

Retención DNCP
₲ 633.131
Retención IVA
₲ 4.895.345
Retención Renta
₲ 4.895.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-163080
Monto Contrato
₲ 3.168.462.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.984.698.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.984.698.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA CENTRAL Y CAPITAL DEL PAIS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)