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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0123678
Monto de la Factura
₲ 18.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.284.365

Retención DNCP
₲ 64.725
Retención IVA
₲ 500.455
Retención Renta
₲ 500.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-163080
Monto Contrato
₲ 3.168.462.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.984.698.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.984.698.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA CENTRAL Y CAPITAL DEL PAIS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)