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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 33.537.600
Nro. Solicitud de Transferencia
115254
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.893.647

Retención DNCP
₲ 119.516
Retención IVA
₲ 914.662
Retención Renta
₲ 609.775
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-152879
Monto Contrato
₲ 3.512.265.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.340.100.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.340.100.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338617
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - STOCK CRITICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)