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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0075149
Monto de la Factura
₲ 493.846.300
Nro. Solicitud de Transferencia
9197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.313.348

Retención DNCP
₲ 1.824.880
Retención IVA
₲ 7.054.947
Retención Renta
₲ 14.109.894
Multa
₲ 543.231

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167547
Monto Contrato
₲ 19.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.065.862.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.065.862.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)