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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021204
Monto de la Factura
₲ 56.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149328
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2021
Fecha de la Transferencia
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.440.739

Retención DNCP
₲ 207.118
Retención IVA
₲ 800.714
Retención Renta
₲ 1.601.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155191
Monto Contrato
₲ 1.365.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.306.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.306.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)