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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-001-0023137
Monto de la Factura
₲ 314.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72606
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.859.356

Retención DNCP
₲ 1.107.916
Retención IVA
₲ 8.566.364
Retención Renta
₲ 8.566.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155978
Monto Contrato
₲ 9.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.804.765.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.804.765.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340384
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico Corporativo para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA