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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
008-002-0002728
Monto de la Factura
₲ 102.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152435
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.292.070

Retención DNCP
₲ 379.730
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.936.057
Multa
₲ 154.143

Datos del Contrato

Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165338
Monto Contrato
₲ 1.730.000.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.301.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.332.301.971

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)