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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033839
Monto de la Factura
₲ 142.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135957
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2020
Fecha de la Transferencia
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.816.757

Retención DNCP
₲ 527.264
Retención IVA
₲ 2.038.393
Retención Renta
₲ 4.076.786
Multa
₲ 228.300

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164822
Monto Contrato
₲ 14.080.623.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.722.331.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.722.331.956

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)