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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002213
Monto de la Factura
₲ 115.394.400
Nro. Solicitud de Transferencia
8586
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.022.516

Retención DNCP
₲ 426.410
Retención IVA
₲ 1.648.491
Retención Renta
₲ 3.296.983
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155201
Monto Contrato
₲ 3.124.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.980.741.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.980.741.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)