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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001667
Monto de la Factura
₲ 152.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157206
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.596.970

Retención DNCP
₲ 568.363
Retención IVA
₲ 2.174.857
Retención Renta
₲ 2.899.810
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155201
Monto Contrato
₲ 3.124.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.980.741.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.980.741.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)