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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 23.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88174
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.104.730

Retención DNCP
₲ 85.670
Retención IVA
₲ 331.200
Retención Renta
₲ 662.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155201
Monto Contrato
₲ 3.124.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.980.741.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.980.741.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)