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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 111.876.700
Nro. Solicitud de Transferencia
147864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.392.707

Retención DNCP
₲ 398.688
Retención IVA
₲ 3.051.183
Retención Renta
₲ 2.034.122
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157290
Monto Contrato
₲ 3.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.717.802.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.717.802.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341807
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu