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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007561
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4073
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.654.755

Retención DNCP
₲ 36.155
Retención IVA
₲ 279.545
Retención Renta
₲ 279.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
218/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157174
Monto Contrato
₲ 774.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.070.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.070.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)