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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0008565
Monto de la Factura
₲ 117.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185950
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.691.525

Retención DNCP
₲ 414.511
Retención IVA
₲ 3.204.982
Retención Renta
₲ 3.204.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-156084
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.237.992.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.237.992.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347833
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)