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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0014779
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.002

Retención DNCP
₲ 2.998
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158999
Monto Contrato
₲ 62.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.701.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.701.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA CENTRAL Y CAPITAL DEL PAIS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)