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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005608
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40240
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.250.800

Retención DNCP
₲ 349.200
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 2.700.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154211
Monto Contrato
₲ 635.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.461.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.461.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339237
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/ ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)