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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000128
Monto de la Factura
₲ 517.850.750
Nro. Solicitud de Transferencia
138684
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.743.564

Retención DNCP
₲ 1.913.582
Retención IVA
₲ 7.397.868
Retención Renta
₲ 14.795.736
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155202
Monto Contrato
₲ 20.852.359.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.434.228.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.434.228.863

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)