Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003451
Monto de la Factura
₲ 28.379.050
Nro. Solicitud de Transferencia
75335
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.056.304
Retención DNCP
₲ 104.844
Retención IVA
₲ 407.256
Retención Renta
₲ 810.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153605
Monto Contrato
₲ 2.697.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.582.792.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.582.792.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional