Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003545
Monto de la Factura
₲ 36.802.550
Nro. Solicitud de Transferencia
119849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.087.671
Retención DNCP
₲ 135.970
Retención IVA
₲ 527.592
Retención Renta
₲ 1.051.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153605
Monto Contrato
₲ 2.697.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.582.792.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.582.792.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional