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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001974
Monto de la Factura
₲ 54.440.900
Nro. Solicitud de Transferencia
64043
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.569.222

Retención DNCP
₲ 211.231
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.633.227
Multa
₲ 27.220

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167549
Monto Contrato
₲ 16.226.830.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.309.884.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.309.884.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)