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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030488
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84398
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 837.037

Retención DNCP
₲ 2.963
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158998
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.627.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.627.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA CENTRAL Y CAPITAL DEL PAIS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)