Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005832
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180881
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.490
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-163555
Monto Contrato
₲ 936.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.650.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.650.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESCARGA DE TANQUES DE ENTRADA DE LIQUIDOS CLOACALES PARA HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)