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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000569
Monto de la Factura
₲ 2.932.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24255
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2020
Fecha de la Transferencia
24-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.749.034

Retención DNCP
₲ 10.579
Retención IVA
₲ 61.763
Retención Renta
₲ 81.799
Multa
₲ 29.325

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-161854
Monto Contrato
₲ 196.748.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.691.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.691.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339605
Nombre de la Licitación
LPN 02/2018 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional