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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 499.422.798
Nro. Solicitud de Transferencia
63217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.723.997

Retención DNCP
₲ 1.845.486
Retención IVA
₲ 7.134.611
Retención Renta
₲ 14.269.223
Multa
₲ 449.481

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICUR SA
RUC
80027838-0
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164823
Monto Contrato
₲ 2.331.570.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.977.185.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.977.185.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)