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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000555
Monto de la Factura
₲ 696.755.115
Nro. Solicitud de Transferencia
15620
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.319.505

Retención DNCP
₲ 2.574.676
Retención IVA
₲ 9.953.645
Retención Renta
₲ 19.907.289
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164828
Monto Contrato
₲ 18.628.974.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.853.977.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.853.977.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)