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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0000924
Monto de la Factura
₲ 19.750.400
Nro. Solicitud de Transferencia
149247
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.706.544

Retención DNCP
₲ 72.982
Retención IVA
₲ 282.149
Retención Renta
₲ 564.297
Multa
₲ 124.428

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167546
Monto Contrato
₲ 5.564.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.182.908.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.182.908.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)