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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0000866
Monto de la Factura
₲ 190.344.480
Nro. Solicitud de Transferencia
5955
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.178.940

Retención DNCP
₲ 703.368
Retención IVA
₲ 2.719.207
Retención Renta
₲ 5.438.414
Multa
₲ 304.551

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167546
Monto Contrato
₲ 5.564.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.182.908.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.182.908.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)