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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020799
Monto de la Factura
₲ 8.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.905.988

Retención DNCP
₲ 30.641
Retención IVA
₲ 118.457
Retención Renta
₲ 236.914
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167546
Monto Contrato
₲ 5.564.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.182.908.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.182.908.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)