Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0343211
Monto de la Factura
₲ 714.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64065
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.961.600
Retención DNCP
₲ 2.638.400
Retención IVA
Retención Renta
₲ 20.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-166130
Monto Contrato
₲ 16.463.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.648.045.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.648.045.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)