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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0300065
Monto de la Factura
₲ 220.099.400
Nro. Solicitud de Transferencia
92066
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.853.249

Retención DNCP
₲ 813.320
Retención IVA
₲ 3.144.277
Retención Renta
₲ 6.288.554
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-166130
Monto Contrato
₲ 16.463.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.648.045.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.648.045.260

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)