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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038583
Monto de la Factura
₲ 417.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.077.555

Retención DNCP
₲ 1.471.973
Retención IVA
₲ 11.381.236
Retención Renta
₲ 11.381.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154387
Monto Contrato
₲ 5.220.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.463.629.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.463.629.955

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)