Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042836
Monto de la Factura
₲ 77.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10571
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.581.148
Retención DNCP
₲ 271.798
Retención IVA
₲ 2.101.527
Retención Renta
₲ 2.101.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154387
Monto Contrato
₲ 5.220.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.463.629.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.463.629.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)