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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003077
Monto de la Factura
₲ 219.553.360
Nro. Solicitud de Transferencia
59545
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.815.341

Retención DNCP
₲ 766.441
Retención IVA
₲ 5.987.819
Retención Renta
₲ 7.983.759
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12017-24-245959
Monto Contrato
₲ 2.430.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.314.496.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.314.496.588

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449807
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/2024 SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA MÓDULOS FI, MM, FM, PS, ABAP, BASIS Y USUARIOS OPERATIVOS AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible