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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85917
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-11001-10-1758
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.725.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.725.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos y Sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional