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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002743
Monto de la Factura
₲ 270.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211459
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.087.360

Retención DNCP
₲ 944.221
Retención IVA
₲ 7.376.727
Retención Renta
₲ 9.835.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
37/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237870
Monto Contrato
₲ 3.983.512.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.243.828.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.221.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas