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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005240
Monto de la Factura
₲ 44.558.446
Nro. Solicitud de Transferencia
135252
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.411.405

Retención DNCP
₲ 155.549
Retención IVA
₲ 1.215.230
Retención Renta
₲ 1.620.307
Multa
₲ 155.955

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-246866
Monto Contrato
₲ 488.467.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.708.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.708.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas