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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011380
Monto de la Factura
₲ 16.497.600
Nro. Solicitud de Transferencia
33092
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.375.762

Retención DNCP
₲ 57.592
Retención IVA
₲ 449.935
Retención Renta
₲ 599.913
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
26/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237835
Monto Contrato
₲ 67.751.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.884.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.884.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas