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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 107.516.702
Nro. Solicitud de Transferencia
170092
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.205.567

Retención DNCP
₲ 375.331
Retención IVA
₲ 2.932.274
Retención Renta
₲ 3.909.698
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SACH Sociedad Anonima
RUC
80095023-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-240570
Monto Contrato
₲ 816.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.839.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.246.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441021
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes). Ad Referendum 2024
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica