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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 2.077.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68663
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.010.914

Retención DNCP
₲ 7.553
Retención IVA
₲ 56.645
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-237951
Monto Contrato
₲ 5.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.224.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.224.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas