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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004336
Monto de la Factura
₲ 8.559.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34547
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.079.371

Retención DNCP
₲ 31.301
Retención IVA
₲ 122.271
Retención Renta
₲ 326.057
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243044
Monto Contrato
₲ 1.138.110.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.088.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.088.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas