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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70611
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.516

Retención DNCP
₲ 1.484
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243043
Monto Contrato
₲ 546.273.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.789.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.789.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas