Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000568
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 999.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            65666
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-05-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 994.459
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.633
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SIEGEN S.A.
        
                                    RUC
                            
            80037885-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            12/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-24-237955
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.168.880.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 573.690.753
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 573.690.753
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            437754
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        