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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001149
Monto de la Factura
₲ 8.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.525.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71409
Monto Contrato
₲ 300.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.789.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.789.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados