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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 10.044.426
Nro. Solicitud de Transferencia
161268
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.044.426

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71417
Monto Contrato
₲ 71.934.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.942.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.942.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados