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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 3.796.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137447
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.796.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
46/2013
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71545
Monto Contrato
₲ 32.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.230.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.230.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados