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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002345
Monto de la Factura
₲ 19.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138190
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.025.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71414
Monto Contrato
₲ 50.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.029.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.029.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados